Orden de Compra. Nº3447-216-SE26 "Suministro de Tintas Tóner y Otros para MAHO DESDE 3447-212-LR23; para Stock Bodega de Bienes Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-216-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Tintas Tóner y Otros para MAHO DESDE 3447-212-LR23; para Stock Bodega de Bienes Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-212-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 99966,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas20UnidadSUB ITEM N°1.9 Pendrive USB 32 GB. ÍTEM N°1: ACCESORIOS Y PERIFERICOS $ 6.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.980 $ 121.980
12171703
Tintas12UnidadSUB ITEM N°3.119 Botella T544120-AL NEGRO ÍTEM N°3: TINTAS $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.040 $ 101.040
12171703
Tintas12UnidadSUB ITEM N°3.120 Botella T544220-AL CIAN ÍTEM N°3: TINTAS $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.040 $ 101.040
12171703
Tintas12UnidadSUB ITEM 3.121 Botella T544320-AL MAGENTA ÍTEM N°3: TINTAS $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.040 $ 101.040
12171703
Tintas12UnidadSUB ITEM 3.122 Botella T544420-AL AMARILLO ÍTEM N°3: TINTAS $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.040 $ 101.040
Total Neto $ 526.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.967
TOTAL OC $ 626.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.