Orden de Compra. Nº1641-9901-AG25 " amv/ CAJA DE CARTON 42 X 9 X 3 COLOR BLANCO PARA GUARDAR MATERIAL HISTOLOGICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-1352-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-9901-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra amv/ CAJA DE CARTON 42 X 9 X 3 COLOR BLANCO PARA GUARDAR MATERIAL HISTOLOGICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-1352-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4895
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna Santiago
Impuesto 55366
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys Pérez Sánchez
Razón Social GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ
R.U.T. 4.018.825-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys Pérez Sánchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202103
Cajas de almacenamientos de diferentes soportes200Unidad02-006-002-0028 CAJA DE CARTON 42 X 9 X 3 COLOR BLANCO PARA GUARDAR MATERIAL HISTOLOGICO  $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.400 $ 291.400
Total Neto $ 291.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.366
TOTAL OC $ 346.766


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.018.825-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.