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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-307-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(CCOQ)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-225-COT25 (4/2025) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE PROCEDE A CANCELAR POR MUTUO ACUERDO CON EL PROVEEDOR POR SER OTRO MODELO LOS FAROLES COTIZADOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
133726,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TORRES MM SPA |
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Razón Social |
TORRES MM SPA
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R.U.T. |
77.674.121-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TORRES MM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 12 | Unidad | AMPOLLETA E27 LUZ CALIDA | |
$ 1.929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.148
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$ 23.148
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39101608
| Focos cialiticos | 12 | Unidad | FAROL COLONIAL MURAL, ACERO COLOR NEGRO, SEGUN BASES Y FOTO ADJUNTA | |
$ 56.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.676
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$ 680.676
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Total Neto
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$ 703.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.727
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$ 837.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.