Orden de Compra. Nº2974-307-AG25 "(CCOQ)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-225-COT25 (4/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-307-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (CCOQ)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-225-COT25 (4/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE PROCEDE A CANCELAR POR MUTUO ACUERDO CON EL PROVEEDOR POR SER OTRO MODELO LOS FAROLES COTIZADOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005036001022521012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES
Comuna Las Condes
Impuesto 133726,56
Dirección de Envío de la Factura SAN JOSÉ DE LA SIERRA #360, LAS CONDES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes12UnidadAMPOLLETA E27 LUZ CALIDA  $ 1.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.148 $ 23.148
39101608
Focos cialiticos12UnidadFAROL COLONIAL MURAL, ACERO COLOR NEGRO, SEGUN BASES Y FOTO ADJUNTA  $ 56.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.676 $ 680.676
Total Neto $ 703.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.727
TOTAL OC $ 837.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.