Orden de Compra. Nº
3544-149-AG25
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TECHO DE TALLER DE MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-149-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TECHO DE TALLER DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
124130,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
RECEPCIÓN DE ELEMENTOS
De Lunes a Viernes:
de 08:00 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T.
77.821.226-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162305
Abrazaderas de montaje
80
Unidad
ABRAZADERA METALICA 16MM
ABRAZADERA METALICA 16MM
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
39121303
Cajas eléctricas
4
Unidad
CAJA CHUQUI 12X8,5 CM PVC
CAJA CHUQUI 12X8,5 CM PVC
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
39121303
Cajas eléctricas
4
Unidad
INTERRUPTOR 9/12
INTERRUPTOR 9/12
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
39121303
Cajas eléctricas
20
Unidad
EQUIPO ESTANCO LED CON 2 TUBOS 16W 4000LUMENES EXTERIOR
EQUIPO ESTANCO LED CON 2 TUBOS 16W 4000LUMENES EXTERIOR
$ 9.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.860
$ 192.860
39121409
Conectores de cables eléctricos
100
Unidad
CABLE THHN 14AWG COLOR BLANCO
CABLE THHN 14AWG COLOR BLANCO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
32141016
Tubos múltiples
27
Unidad
TUBO CONDUIT 16MM X3M PVC
TUBO CONDUIT 16MM X3M PVC
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
31211904
Brochas
4
Unidad
RODILLO 18CM
RODILLO 18CM
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31191507
Cintas abrasivas
4
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 36MM X40MTS
CINTA DE ENMASCARAR 36MM X40MTS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
23151901
Cortadores
3
Unidad
CONDUIT 16MM X 3M
CONDUIT 16MM X 3M
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
39121409
Conectores de cables eléctricos
100
Metro Lineal
CABLE THHN 14AWG COLOR AZUL
CABLE THHN 14AWG COLOR AZUL
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
86131502
Pintura
2
Tineta
PINTURA ALTO TRAFICO EXTERIOR GRIS PERLA/CLARO
PINTURA ALTO TRAFICO EXTERIOR GRIS PERLA/CLARO
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
86131502
Pintura
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO
ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO
$ 68.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.900
$ 68.900
Total Neto
$ 653.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.131
TOTAL OC
$ 777.451
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.