Orden de Compra. Nº3544-149-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TECHO DE TALLER DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TECHO DE TALLER DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 124130,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE ELEMENTOSDe Lunes a Viernes:
de 08:00 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T. 77.821.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162305
Abrazaderas de montaje80UnidadABRAZADERA METALICA 16MM ABRAZADERA METALICA 16MM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCAJA CHUQUI 12X8,5 CM PVC CAJA CHUQUI 12X8,5 CM PVC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
39121303
Cajas eléctricas4UnidadINTERRUPTOR 9/12 INTERRUPTOR 9/12 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
39121303
Cajas eléctricas20UnidadEQUIPO ESTANCO LED CON 2 TUBOS 16W 4000LUMENES EXTERIOR EQUIPO ESTANCO LED CON 2 TUBOS 16W 4000LUMENES EXTERIOR $ 9.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.860 $ 192.860
39121409
Conectores de cables eléctricos100UnidadCABLE THHN 14AWG COLOR BLANCO CABLE THHN 14AWG COLOR BLANCO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
32141016
Tubos múltiples27UnidadTUBO CONDUIT 16MM X3M PVC TUBO CONDUIT 16MM X3M PVC $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360
31211904
Brochas4UnidadRODILLO 18CM RODILLO 18CM $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31191507
Cintas abrasivas4UnidadCINTA DE ENMASCARAR 36MM X40MTS CINTA DE ENMASCARAR 36MM X40MTS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
23151901
Cortadores3UnidadCONDUIT 16MM X 3M CONDUIT 16MM X 3M $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
39121409
Conectores de cables eléctricos100Metro LinealCABLE THHN 14AWG COLOR AZUL CABLE THHN 14AWG COLOR AZUL $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
86131502
Pintura2TinetaPINTURA ALTO TRAFICO EXTERIOR GRIS PERLA/CLARO PINTURA ALTO TRAFICO EXTERIOR GRIS PERLA/CLARO $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
86131502
Pintura1TinetaESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900
Total Neto $ 653.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.131
TOTAL OC $ 777.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.