Orden de Compra. Nº1057049-6080-AG25 "NCN- COMPRA FUS 680 -MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-98-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6080-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra NCN- COMPRA FUS 680 -MEDICINA FISICA Y REHABILITACIONOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057049-98-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3118
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 64660,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora UF
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN JOSE ULLOA FUENZALIDA E.I.R.L.
R.U.T. 76.705.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora UF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas5UnidadS/C GEL ALOE VERA NAÁY gel aloe vera hipoalergenico para electroterapia intracavital S/C GEL ALOE VERA NAÁY gel aloe vera hipoalergenico para electroterapia intracavital $ 55.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.305 $ 277.305
53131624
Toallitas húmedas5UnidadS/C TOALLAS HUMEDAS PARA BEBÉS, WATER 99% AGUA. MARCA EMUWIPES TOALLAS HUMEDAS DE BEBE PARA LIMPIAR AL PACIENTE DESPUÉS DE ELECTROTERAPIA INTRACAVITAL S/C TOALLAS HUMEDAS PARA BEBÉS, WATER 99% AGUA. MARCA EMUWIPES TOALLAS HUMEDAS DE BEBE PARA LIMPIAR AL PACIENTE DESPUÉS DE ELECTROTERAPIA INTRACAVITAL $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
53131624
Toallitas húmedas100UnidadS/C BOLSA TIPO ZIPLOC TAMAÑO CHICAS BOLSAS TIPO ZIPLOC CHICAS PARA GUARDAR ELECTRODOS INTRACAVITAL DEL PACIENTE S/C BOLSA TIPO ZIPLOC TAMAÑO CHICAS BOLSAS TIPO ZIPLOC CHICAS PARA GUARDAR ELECTRODOS INTRACAVITAL DEL PACIENTE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 340.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.661
TOTAL OC $ 404.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.