Orden de Compra. Nº3145-164-AG25 "220//001//SA 11 ADQ. PROD. QUMICOS (197-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-164-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 220//001//SA 11 ADQ. PROD. QUMICOS (197-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020220000000022402022152204003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 78247,13
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
R.U.T. 77.981.076-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes5GalónANTICORRISIVO EPÓXICO CON CATALIZADOR INCLUIDO   $ 39.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.940 $ 195.940
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroCATALIZADOR UNIVERSAL SHERTRUCK 946 ML Sherwin Williams SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 29.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
31211604
Diluyentes para pinturas7LitroDILUYENTE POLIURETANO  $ 9.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.887 $ 68.887
Total Neto $ 411.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.247
TOTAL OC $ 490.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.