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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3752-480-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3752-358-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
259414,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281915
| Bobinas de esterilización | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENIMIENTO PARA LAVADORA TERMODESINFECTORA CON SISTEMA DE SECADO, MARCA SMEG MODELO WD4060HO, NUMERO DE SERIE15883 EN CESFAM, SE DEBE CONTAR CON CERTIFICADO DE FABRICANTE O REPRESENTACION DE LA MARCA VIGENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, GASTOS OPERACIONALES Y MATERIALES, ADEMAS DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN SAD 422-25 ADJUNTA. | Presupuesto 116997, por mantención de equipo. Considera filtro Hepa, pero este es por importación, demorándose al menos 20 días hábiles |
$ 1.365.342,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.342
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$ 1.365.342
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Total Neto
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$ 1.365.342
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.415
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$ 1.624.757
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.