Orden de Compra. Nº
3175-5-AG25
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TONERS Y TINTAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HUASCO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3175-4-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3175-5-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
TONERS Y TINTAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HUASCO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3175-4-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T.
61.102.143-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T.
61.102.143-7
Dirección de Facturación
CONCHERÍA N° 104, HUASCO
Comuna
Huasco
Impuesto
19161,5
Dirección de Envío de la Factura
CONCHERÍA N° 104, HUASCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ariex S.p.A. - ChC
Razón Social
ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES SPA
R.U.T.
77.752.490-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ariex S.p.A. - ChC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER MODELO HP CF226A, impresora HP Laserjet Pro MFP M426FDW.(ORIGINAL O ALTERNATIVO)
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER MODELO HP CE505X, IMPRESORA HP LASERJET P2055DN.(ORIGINAL O ALTERNATIVO)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER MODELO HP 255X, IMPRESORA HP LASERJET P3015.(ORIGINAL O ALTERNATIVO)
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
BOTELLA DE TINTA, MODELO EPSON T6641, BLACK 100 ML.(ORIGINAL O ALTERNATIVO)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
CARTUCHO DE TINTA, MODELO HP 667 XL, BLACK.(ORIGINAL O ALTERNATIVO)
$ 18.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.625
$ 18.625
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
CARTUCHO DE TINTA, MODELO HP 667 XL, TRICOLOR.(ORIGINAL O ALTERNATIVO)
$ 18.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.625
$ 18.625
Total Neto
$ 85.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 19.162
TOTAL OC
$ 120.012
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.