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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-534-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MRA-SOL-2025-0364-PUNTUAL-LAPTOP Y PROYECTORES- ESCUELA DARIO SALAS DIAZ 1110404-534-AG25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
974530,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLTICOF SPA |
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Razón Social |
SOLTICOF SPA
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R.U.T. |
77.786.239-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLTICOF SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 6 | Unidad | LAPTOP CON WINDOWS 11 PRO O SUPERIOR
| LAPTOP CON WINDOWS 11 PRO |
$ 458.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.748.852
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$ 2.748.852
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 6 | Unidad | PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 | PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 |
$ 396.709,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.380.254
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$ 2.380.254
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Total Neto
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$ 5.129.106
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 974.530
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$ 6.103.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.