Orden de Compra. Nº1213444-577-AG24 "SELLOS TIPO ESCORPIÓN Y SELLOS DE SEGURIDAD 1213444-438-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213444-577-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SELLOS TIPO ESCORPIÓN Y SELLOS DE SEGURIDAD 1213444-438-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Facturación Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna San Fernando
Impuesto 38950
Dirección de Envío de la Factura Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Regalos Ríos
Razón Social MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.129.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Regalos Ríos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181601
Sellos de plástico100UnidadSELLOS TIPO ESCORPIÓN (SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO)  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31181601
Sellos de plástico200UnidadSELLO DE PLÁSTICO DE SEGURIDAD AJUSTABLE (SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 205.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.950
TOTAL OC $ 243.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.129.352-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.