Orden de Compra. Nº1028871-984-SE25 "P02_514_SEP_MATERIAL DE PAQUETERÍA_MAYO2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-984-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_514_SEP_MATERIAL DE PAQUETERÍA_MAYO2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 918
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 11992,8
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 4983327K
Razón Social TERESITA DE JESÚS MARCHANT AHUMADA
R.U.T. 4.983.327-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 4983327K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141506
Cierres14Unidad no definidaCIERRE DE 50 CM, COLOR CAFE. LA ANTERIOR PARA TRAJES ACTIVIDAD AÑO NUEVO INDIGENA.CIERRE DE 50 CM, COLOR CAFE. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
11121803
Lino30Unidad no definidaTREVIRA 1.50 ANCHO, COLOR CAFE. LO ANTERIOR PARA TRAJES ACTIVIDAD AÑO NUEVO INDIGENATREVIRA 1.50 ANCHO, COLOR CAFE. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
53102515
Cubridores de botón50Unidad no definidaBROCHE DE GANCHOBROCHE DE GANCHO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.402 $ 18.402
Total Neto $ 63.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.993
TOTAL OC $ 75.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.