Orden de Compra. Nº2306-1159-SE24 "ADQ. VESTUARIO CONFECC Y ENTREGA ESC. DEPORTIVA, FONDOS SEP; DESDE LIC. PÚBLICA 2306-124-LE24, P. P DAEM N°124/2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1159-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO CONFECC Y ENTREGA ESC. DEPORTIVA, FONDOS SEP; DESDE LIC. PÚBLICA 2306-124-LE24, P. P DAEM N°124/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-124-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 1675511,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPERIO Tiendas
Razón Social CRISTIAN ARMANDO ANUCH SCAFF
R.U.T. 12.422.116-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPERIO Tiendas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario220Unidad no definidaPOLERONESPOLERONES $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.060 $ 3.679.060
91111703
Vestuario220Unidad no definidaPANTALONESPANTALONES $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384.800 $ 2.384.800
91111703
Vestuario220UnidadPOLERAS PIQUEPOLERAS PIQUE $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754.620 $ 2.754.620
Total Neto $ 8.818.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.675.511
TOTAL OC $ 10.493.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.