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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5424-136-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Instalación piso vinílico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC Servicio Médico y Dental de Alumnos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz 1002, Independencia |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
270750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz 1002, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BDQ |
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Razón Social |
BDQ INGENIEROS SPA
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R.U.T. |
76.842.076-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BDQ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161707
| Suelos de vinilo | 1 | Unidad | Se requiere la Provisión e instalación de piso vinílico en rollo en box de oftalmología de 20 mt cuadrados aprox según especificaciones técnicas adjuntas (rectificar medidas de ser necesario)
Se adjuntan especificaciones técnicas
Se adjunta pauta de evaluación | |
$ 1.425.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.425.000
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$ 1.425.000
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Total Neto
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$ 1.425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.750
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$ 1.695.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.