|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
553368-68-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de grabación para 10 actividades |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Vicerrectoria de Desarrollo |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda General Velasquez N° 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
70.770.800-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. General Velasquéz N° 1775 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
95798,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. General Velasquéz N° 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
PROTEMERK |
|
Razón Social |
GUSTAVO RICARDO RIVAS AGUILERA
|
|
R.U.T. |
5.894.704-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROTEMERK |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Global | Servicios Audio Visuales para cobertura de diversas actividades | Servicios Audio Visuales para cobertura de diversas actividades |
$ 504.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.202
|
$ 504.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 504.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.798
|
|
$ 600.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.