Orden de Compra. Nº885-1017-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-852-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 885-1017-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-852-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría General de la República
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2089
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 56
Comuna Santiago
Impuesto 219450
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTRE CANALES
Razón Social PABLO ANDRÉS HAZ MONTALDO
R.U.T. 7.417.925-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTRE CANALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad SERVICIOS DE COFFEE BREAKS Y DESAYUNO OFICIAL PARA CGRContratación de 4 servicios de café (coffee breaks) para un total de 330 personas, entre los días 25 y 26 de noviembre, para CEA. GI 9627/2025 $ 1.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000
Total Neto $ 1.155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.450
TOTAL OC $ 1.374.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.756.032-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.