Orden de Compra. Nº893366-12-AG25 "Premios Actividades Programa Verano 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 893366-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Premios Actividades Programa Verano 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008/03-05 del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Razón Social XIMENA ANDREA DUHART DUHART
R.U.T. 16.388.334-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas100UnidadMEDALLAS DE TRUPAN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
60141102
Juegos de mesa8UnidadBARAJAS DE NAIPE ESPAÑOL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60141102
Juegos de mesa5UnidadJUEGO DE CARTAS UNO ORIGINAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
60141102
Juegos de mesa5UnidadJUEGOS DE MESA JENGA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
52161514
Audífonos5Unidad AUDIFONOS BLUETOOH DE DIADEMA P9 PLUS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.350 $ 64.350
24112601
Jarros5UnidadVASO TERMICO CON BOMBILLA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950
24122002
Botellas de plástico10UnidadBOTELLAS DE AGUA PLASTICA DE 1 LITRO, UNISEX, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900
31371201
Compuestos densos para moldear10PackMASAS PARA MOLDEAR, SET DE 4 COLORES DE 75 GRS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.900 $ 73.900
Total Neto $ 820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 820.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.388.334-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.