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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-1062-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INS. ELECTRICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO DESPACHA INSUMOS POR DEUDA |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
11866,218181 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector |
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Razón Social |
HA INGENIERÍA ELÉCTRICA
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R.U.T. |
76.621.275-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hector |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161610
| Pernos de ojo | 1 | Global | 4 PERNOS OJO 3/4X9" | 4 PERNOS OJO 3/4X9" |
$ 24.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.034
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$ 24.034
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31161610
| Pernos de ojo | 1 | Global | 8 PERNO HEX. 1/2X8 | 8 PERNO HEX. 1/2X8 |
$ 11.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.092
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$ 11.092
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27111704
| Enchufes | 1 | Global | 2 HIDROBOX EMB. ENC | 2 HIDROBOX EMB. ENC |
$ 24.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.050
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$ 24.050
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39121202
| Canalización eléctrica | 1 | Global | 1 EMT. 20 TUBO | 1 EMT. 20 TUBO |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.277
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$ 3.277
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Total Neto
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$ 62.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.866
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$ 74.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.