Orden de Compra. Nº1451-28-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1451-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1451-28-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1451-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 16 - Región Metropolitana
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 944 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación MIRAFLORES # 130
Comuna Santiago
Impuesto 118983,32
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES # 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones66LitroLitros de jabón líquido, se solicita que cada recipiente sea de 1 litro.  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.438 $ 75.438
14111703
Toallas de papel100PaquetePaquetes de toallas de papel de 300 mts. 2 rollos hojas doble ELITE (igual o similar) , rollos, altura 190 mm , largo 250 mts. Color blanco.  $ 4.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.100 $ 427.100
14111704
Papel higiénico10PaquetePaquetes de papel higiénico de 250 MTS.,6 rollos hoja doble TORK (igual o similar), paquetes con 6 rollos de ancho 91 mm, largo 250 mts color blanco.  $ 12.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.690 $ 123.690
Total Neto $ 626.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.983
TOTAL OC $ 745.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.