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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1451-28-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1451-25-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
MIRAFLORES # 130 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
118983,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIRAFLORES # 130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 66 | Litro | Litros de jabón líquido, se solicita que cada recipiente sea de 1 litro. | |
$ 1.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.438
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$ 75.438
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Paquete | Paquetes de toallas de papel de 300 mts. 2 rollos hojas doble ELITE (igual o similar) , rollos, altura 190 mm , largo 250 mts. Color blanco. | |
$ 4.271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 427.100
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$ 427.100
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Paquete | Paquetes de papel higiénico de 250 MTS.,6 rollos hoja doble TORK (igual o similar), paquetes con 6 rollos de ancho 91 mm, largo 250 mts color blanco. | |
$ 12.369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.690
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$ 123.690
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Total Neto
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$ 626.228
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.983
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$ 745.211
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.