Orden de Compra. Nº
3502-793-SE25
"
SC 796-799-800-801-802-803 MATERIALES PROGRAMA HABITABILIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-49-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3502-793-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
SC 796-799-800-801-802-803 MATERIALES PROGRAMA HABITABILIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-49-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3502-49-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504100 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna
Traiguén
Impuesto
2354711,8
Dirección de Envío de la Factura
BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
1
Paquete
MATERIALES PARA FOSAS SEPTICAS , LINEA N° 1 , PRESUPUESTO DISPONIBLE $2.827.200 IVA INCLUÍDO
MATERIALES PARA FOSAS SEPTICAS , LINEA N° 1 , PRESUPUESTO DISPONIBLE 2.827.200 IVA INCLUÍDO
$ 1.614.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614.000
$ 1.614.000
26121629
Cable de alimentación
1
Paquete
MATERIALES ELECTRICOS , LINEA N° 4 PRESUPUESTO DISPONIBLE $3.141.435
MATERIALES ELECTRICOS , LINEA N° 4 PRESUPUESTO DISPONIBLE 3.141.435
$ 2.426.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.426.650
$ 2.426.650
11121610
Maderas duras
1
Paquete
MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERAS , LINEA N° 5 , PRESUPUESTO DISPONIBLE $2.435.200 IVA INCLUIDO
MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERAS , LINEA N° 5 , PRESUPUESTO DISPONIBLE 2.435.200 IVA INCLUIDO
$ 1.930.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930.000
$ 1.930.000
31231313
Tubería de plástico
1
Paquete
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANITARIOS, LINEA N° 6 PP DISPONIBLE $2.656.720 IVA INCLUIDO
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANITARIOS, LINEA N° 6 PP DISPONIBLE 2.656.720 IVA INCLUIDO
$ 1.533.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.533.320
$ 1.533.320
31211501
Pinturas al esmalte
1
Paquete
MATERIALES DE FERRETERIA, LINEA N° 7 , PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 5.429.270 IVA INCLUID
MATERIALES DE FERRETERIA, LINEA N° 7 , PRESUPUESTO DISPONIBLE 5.429.270 IVA INCLUID
$ 4.554.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.554.850
$ 4.554.850
31211910
Mitones
1
Paquete
MATERIALES MENORES Y ART DE PROTECCION , LINEA N° 8, PRESUPUESTO DISPONIBLE $450.000 IVA INCLUIDO
MATERIALES MENORES Y ART DE PROTECCION , LINEA N° 8, PRESUPUESTO DISPONIBLE 450.000 IVA INCLUIDO
$ 334.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.400
$ 334.400
Total Neto
$ 12.393.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.354.712
TOTAL OC
$ 14.747.932
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.