Orden de Compra. Nº1792-35-SE24 "publicación de cobro de derechos de agua Santa Jua"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1792-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra publicación de cobro de derechos de agua Santa Jua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional Concepción
Razón Social Tesorería Regional Concepción
R.U.T. 60.805.016-7
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional Concepción
R.U.T. 60.805.016-7
Dirección de Facturación Ohiggins 749
Comuna Concepción
Impuesto 120198,56
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diario El Sur S.A.
Razón Social DIARIO EL SUR S.A.
R.U.T. 76.564.940-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diario El Sur S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101505
Publicaciones1Unidad no definida publicación de cobro de derechos de agua por deudas impagas los días 27 y 28 de Noviembre de 2024, COMUNA SANTA JUANA  $ 632.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.624 $ 632.624
Total Neto $ 632.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.199
TOTAL OC $ 752.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.