Orden de Compra. Nº701280-8-AG25 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna San Carlos
Impuesto 8519,6
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas10CajaPINCHAPAPELES De colores, caja de 50 unidades c/u (agujas señalizadoras de metal con cabeza de plástico. Colores variados)   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadPOST – IT # 654 ( 76 X 76 MM) COLOR AMARILLO CON SISTEMA POP UP  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.220 $ 20.220
44121708
Marcadores30UnidadDESTACADORES DE TEXTO COLORES VARIOS  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530
31201509
Cinta adhesiva de nilon20UnidadCINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE Color transparente, 48mm(ancho)x 100mts (largo)x 50MIC (espesor)   $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
Total Neto $ 44.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.520
TOTAL OC $ 53.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.