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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564953-799-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS - COLEGIO LAS CONDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
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Dirección de Facturación |
REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
216940,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
REYES LAVALLE 3207 (201 EDU) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2025 |
| El XML debe hacer referencia HES el cual corresponderá al Folio del pre-informe. | |
| SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA | |
| Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. | |
| La entrega de Servicios debe realizarse con Pre-Informe (foliado) | |
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Proveedor |
Nabloitec Ingeniería |
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Razón Social |
NABLOITEC SPA
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R.U.T. |
76.593.443-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nabloitec Ingeniería |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111505
| Iluminación empotrada | 1 | Unidad no definida | REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, DE ACUERDO A ITEMIZADO. | REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, DE ACUERDO A ITEMIZADO |
$ 1.141.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.141.790
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$ 1.141.790
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Total Neto
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$ 1.141.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.940
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$ 1.358.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.