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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
812261-1554-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 812261-42-LR22 SERV. DE CONTACT CENTER SEPT. Y OCT 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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812261-42-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
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R.U.T. |
65.075.485-9 |
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Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESPEX INGENIERIA |
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Razón Social |
ESPEX INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.683.370-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESPEX INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231501
| Software de centro de llamadas o soporte técnico ( | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE CONTACT CENTER
SEPTIEMBRE 2024 | SERVICIO DE CONTACT CENTER
SEPTIEMBRE 2024 |
$ 39.179.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.179.800
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$ 39.179.800
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43231501
| Software de centro de llamadas o soporte técnico ( | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE CONTACT CENTER
OCTUBRE 2024 | SERVICIO DE CONTACT CENTER
OCTUBRE 2024 |
$ 55.762.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.762.403
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$ 55.762.403
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Total Neto
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$ 94.942.203
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 94.942.203
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.