Orden de Compra. Nº812261-1554-SE24 "DESDE 812261-42-LR22 SERV. DE CONTACT CENTER SEPT. Y OCT 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-1554-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-42-LR22 SERV. DE CONTACT CENTER SEPT. Y OCT 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812261-42-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESPEX INGENIERIA
Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.683.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESPEX INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231501
Software de centro de llamadas o soporte técnico (1Unidad no definidaSERVICIO DE CONTACT CENTER SEPTIEMBRE 2024SERVICIO DE CONTACT CENTER SEPTIEMBRE 2024 $ 39.179.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.179.800 $ 39.179.800
43231501
Software de centro de llamadas o soporte técnico (1Unidad no definidaSERVICIO DE CONTACT CENTER OCTUBRE 2024SERVICIO DE CONTACT CENTER OCTUBRE 2024 $ 55.762.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.762.403 $ 55.762.403
Total Neto $ 94.942.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 94.942.203

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.