Orden de Compra. Nº4468-177-AG25 "ADQUISICION DE TELAS E INSUMOS 4468-156-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4468-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TELAS E INSUMOS 4468-156-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CUMPLE CON LO OFERTADO YA QUE SOLICITÓ ENTREGA EN 2 DÍAS, PASARON 14 DÍAS Y LOS PRODUCTOS AÚN NO SE ENTREGABAN, ADEMÁS SE SOLICITA ENTREGA EN LA MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BAQUEDANO, OFERENTE ENVÍA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA INCREMENTANDO LOS GASTOS YA QUE SE TUVO QUE DISPONER DE CHOFER Y VEHÍCULO EN DOS OCASIONES Y LOS PRODUCTOS NO ESTABAN, POR FAVOR CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA Y REALIZAR LAS ACCIONES QUE ESTIME PERTINENTES.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema Cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 288716,4
Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
Razón Social INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
R.U.T. 77.963.981-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161703
Telas de Oxford de algodón280UnidadMetros de tela poliéster resistente color blanco.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.200 $ 473.200
11161703
Telas de Oxford de algodón280UnidadMetros de tela poliéster resistente color azul.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.200 $ 473.200
11161703
Telas de Oxford de algodón280UnidadMetros de tela poliéster resistente color rojo.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.200 $ 473.200
11151702
Hilo de algodón28UnidadConos de hilo color rojo.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.320 $ 33.320
11151702
Hilo de algodón28UnidadConos de hilo color azul.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.320 $ 33.320
11151702
Hilo de algodón28UnidadConos de hilo color blanco.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.320 $ 33.320
Total Neto $ 1.519.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.716
TOTAL OC $ 1.808.276


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.729.921-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.