Orden de Compra. Nº4401-286-SE26 "SC de Memorandum SGYES-185 (SC 1213)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-286-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SC de Memorandum SGYES-185 (SC 1213)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 7360,22
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez Toro
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS PAQUETE 125 GRS APROX. (VARIEDAD DE SABORES)GALLETAS PAQUETE 125 GRS APROX. (VARIEDAD DE SABORES) $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
50201706
Café2UnidadCAFÉ TARRO 170 GRSCAFÉ TARRO 170 GRS $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.132 $ 20.132
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE BOLSAS 100 UNID.TE BOLSAS 100 UNID. $ 6.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.146 $ 6.146
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR KILOAZÚCAR KILO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 38.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.360
TOTAL OC $ 46.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.