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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4176-162-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES EDUCATIVOS ESCUELA RIO QUILLEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
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R.U.T. |
69.190.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
269743 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FORMA DE ENTREGA | Entrega en Departamento de Educación Municipal, Chacabuco 55, entre Matta y Carrera, Galvarino. Contacto bodega: Luis Silva Horario de atención: Lunes a jueves de 08 a 13:30 Hrs. y de 15 a 16:30 Hrs. Viernes hasta las 16:00 Hrs. |
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Proveedor |
Sakinko |
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Razón Social |
CECILIA MARGARITA OÑATE NOVOA
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R.U.T. |
13.960.432-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sakinko |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121803
| Lino | 1 | Unidad | Géneros, telas, hilos y otros para escuela Rio Quillem según listado adjunto. Oferentes deberán adjuntar cotización detallada. | |
$ 1.419.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.419.700
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$ 1.419.700
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Total Neto
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$ 1.419.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 269.743
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$ 1.689.443
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.