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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-819-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-29-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
79257,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANICH |
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Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 9 | Unidad no definida | TINTAS EPSON 544 NEGRO (ORIGINAL) | |
$ 12.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.421
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$ 110.421
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44103105
| Cartuchos de tinta | 8 | Unidad no definida | TINTAS EPSON 544 CYAN (ORIGINAL) | |
$ 12.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.152
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$ 98.152
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44103105
| Cartuchos de tinta | 9 | Unidad no definida | TINTAS EPSON 544 YELLOW (ORIGINAL) | |
$ 12.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.421
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$ 110.421
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44103105
| Cartuchos de tinta | 8 | Unidad no definida | TINTAS EPSON 544 MAGENTA (ORIGINAL) | |
$ 12.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.152
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$ 98.152
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Total Neto
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$ 417.146
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.258
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$ 496.404
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.