Orden de Compra. Nº1230615-10-AG24 "Adquisición Insumos alimentación"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230615-10-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos alimentación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
R.U.T. 65.930.330-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema Nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
R.U.T. 65.930.330-2
Dirección de Facturación Carlos Valdovinos 279, San Joaquín
Comuna San Joaquín
Impuesto 188701,35
Dirección de Envío de la Factura Carlos Valdovinos 279, San Joaquín
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T. 77.778.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12BotellaEndulzante stevia, marca Daily o equivalente  $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340
50201710
Té de hierbas5CajaTé de hierbas mixtas, 50 bolsas cada caja  $ 2.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460
50201713
Bolsitas de te50CajaCajas de té ceylan, 100 bolsas cada caja o más  $ 3.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.850 $ 174.850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Caja5 mangas de azúcar blanca granulada, marca iansa o equivalente, 10 unidades cada manga.  $ 11.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.535 $ 56.535
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVasos plásticos desechables  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50201709
Café instantáneo80TarroCafé instantáneo de 400 gramos, marca Nescafé o equivalente  $ 8.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.480 $ 686.480
Total Neto $ 993.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.701
TOTAL OC $ 1.181.866


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.371.921-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.778.994-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.