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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-27652-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-128-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
15198,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZAVHER |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
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R.U.T. |
79.807.250-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZAVHER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 10 | Unidad no definida | 4000122 SELLANTE DE RESINA FOTOCURADO BLANCO
| OFRECEMOS: CONSEAL F.- SELLANTE FOTOCURADO BLANCO OPACO. JERINGA 1 GR. SDI AUSTRALIA. F. VENC.: 07-2027. ENTREGA 24 HRS.-
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$ 7.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.990
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$ 79.990
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Total Neto
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$ 79.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.198
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$ 95.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.