Orden de Compra. Nº3341-337-AG24 "ADQ. DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL LAS ACACIAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-260-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-337-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL LAS ACACIAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-260-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 111036
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Varval Uniformes
Razón Social MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA
R.U.T. 9.521.539-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Varval Uniformes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario4UnidadPolera verde con logos institucionalesPolera piquet diferentes colores con logos bordados $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
91111703
Vestuario16UnidadPolera azul rey con logos institucionalesPolera piquet diferentes colores con logos bordados $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.400 $ 222.400
91111703
Vestuario2UnidadPechera verde con logo institucionalPecheras en trevira nacional con logo bordado (Hitega) $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
91111703
Vestuario8UnidadPechera azul rey con logo institucionalPecheras en trevira nacional con logo bordado (Hitega) $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
91111703
Vestuario2UnidadDelantal verde con logoDelantal en trevira nacional con logo bordado $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
91111703
Vestuario1UnidadDelantal azul con logoDelantal en trevira nacional con logo bordado $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
91111703
Vestuario1UnidadPoleron polar verde con logoChaqueta polar en tela micropolar anti-pilling $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
91111703
Vestuario1UnidadPoleron polar azul con logoChaqueta polar en tela micropolar anti-pilling $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
91111703
Vestuario1UnidadCorta vientos verde con logoChaqueta cortaviento en tela taslan impermeable con logo bordado $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 584.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.036
TOTAL OC $ 695.436


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.521.539-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.