Orden de Compra. Nº5178-2499-AG25 "500201/B1/SP 995555/DS 5178-2625-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-2499-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 500201/B1/SP 995555/DS 5178-2625-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 100523,3
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura98Unidad(0502010110) Rollo de bolsas de basura 50x70 (10 und)(0502010110) Rollo de bolsas de basura 50x70 (10 und) $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.324 $ 23.324
14111704
Papel higiénico20Unidad(0502010110) Papel higiénico 500x4 Itali(0502010110) Papel higiénico 500x4 Itali $ 6.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.860 $ 134.860
47131602
Paños de limpieza absorbente30Unidad(0502010110) Paño naranjo para sacudir(0502010110) Paño naranjo para sacudir $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción98Unidad(0502010110) LICI Jabón Líquido Lavanda Doypack 1 L WINKLER(0502010110) LICI Jabón Líquido Lavanda Doypack 1 L WINKLER $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.966 $ 84.966
47131801
Limpiadores de suelos24Unidad(0502010110) Cera Incolora Autobrillo Excell 900 CC(0502010110) Cera Incolora Autobrillo Excell 900 CC $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.960 $ 51.960
14111703
Toallas de papel50Unidad(0502010110) Toalla de papel Pack 2 unidades 2X250 metros(0502010110) Toalla de papel Pack 2 unidades 2X250 metros $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Total Neto $ 529.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.523
TOTAL OC $ 629.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.