Orden de Compra. Nº1194784-21-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1194784-14-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1194784-21-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1194784-14-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Equidad de Género
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda. Luis Valente Rossi 2223
Comuna Arica
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Valente Rossi 2223
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
TítuloDescripción
Entrega del servicio coffeEl servicio debe entregarse en el hall del Campus La Tirana, a las 17.00 horas y será recibido por la Sra. Patricia Salazar.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANKLIN VICENTE CEPEDA ROBLES
Razón Social FRANKLIN VICENTE CEPEDA ROBLES
R.U.T. 5.835.861-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANKLIN VICENTE CEPEDA ROBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería80Unidad no definidaServicio de coffe. Té, café, leche, cientos de dulces surtidos, tapaditos variedad, galletas artesanales surtidas.Servicio de coffe. Té de hoja, café, leche, ciento de dulces surtidos, tapaditos variedad, galletas artesanales surtidos. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.