Orden de Compra. Nº1057434-4206-AG25 "COLACIONES - ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CVMF, JULIO 2025 a compra ágil: 1057434-461-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057434-4206-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES CVMF, JULIO 2025 a compra ágil: 1057434-461-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1559 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU N°2021
Comuna Concepción
Impuesto 49350,6
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°2021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GYG LTDA
Razón Social JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 77.792.438-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GYG LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados240UnidadJUGOS VIVO 190 ML SIN SELLOSJUGOS VIVO 190 ML SIN SELLOS $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.480 $ 78.480
50221202
Cereales en barra300UnidadBARRITAS DE CEREAL SIN SELLOS (COMO LAS QUAKER)BARRITAS DE CEREAL SIN SELLOS QUAKER $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
50131701
Leche o productos de mantequilla240UnidadLECHE DE CHOCOLATE 200 ML SEMIDESCREMADALECHE DE CHOCOLATE 200 ML SEMIDESCREMADA $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.360 $ 105.360
Total Neto $ 259.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.351
TOTAL OC $ 309.091


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.585.049-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.693.714-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.