Orden de Compra. Nº1233619-93-SE23 "Insumos para coffe break reunión comité directivo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233619-93-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos para coffe break reunión comité directivo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia 252 esquina Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0132 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
Comuna Cauquenes
Impuesto 3948,485
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Balmaceda
Razón Social ORLANDO ANTONIO RIVAS TORRES
R.U.T. 9.243.129-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Balmaceda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalInsumos coffe break 3 unidades Nectar 1.5 Litros 8 unidades Galletas obsesion 2 unidades Agua Minneral 1.6 Litros 12 unidades Vasos 3 unidades Bandejas 28 cm 1 unidades Servilletas x 50 uni 2 unidades Coca-Cola Insumos para coffe break $ 20.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.782 $ 20.782
Total Neto $ 20.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.948
TOTAL OC $ 24.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.