Orden de Compra. Nº2763-1960-AG24 "ESCUELA AMBROSIO O'HIGGINS- INSUMOS TALLER ARTETERAPIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1960-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA AMBROSIO O'HIGGINS- INSUMOS TALLER ARTETERAPIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.007/02 del sistema FONDOS SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 63745
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&G
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL A&G SPA
R.U.T. 77.560.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A&G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón1UnidadSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION. FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CLSE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. SUBIR COTIZACION. FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL $ 335.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.500 $ 335.500
Total Neto $ 335.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.745
TOTAL OC $ 399.245


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.560.105-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.