Orden de Compra. Nº1058339-215-AG25 "ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°57, MEMO N°118"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-215-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°57, MEMO N°118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-002-000/215-22-04-999-000/215-22-02-001-000/215-22-04-012-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIN CODIGOS PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS JONATHAN ALEXANDER TORRES RODRÍGUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.777.926-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIN CODIGOS PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos6UnidadToldos 3x3 color blanco Adjuntar ficha técnica Cuenta N°215-22-04-999-000  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
52101505
Alfombras sintéticas1UnidadPasto sintético de 15 mm de medidas 5 x 5 metros (paño) Adjuntar ficha técnica Cuenta N°215-22-04-012-000  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
10161707
Arreglo de flores cortadas20UnidadCoronas de flores plásticas para cementerio Cuenta N°215-22-12-002-000  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
52101505
Alfombras sintéticas1UnidadPasto sintético de 15 mm de medidas 2 x 8 metros (paño) Adjuntar ficha técnica Cuenta N°215-22-04-012-000  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
11161703
Telas de Oxford de algodón1RolloRollo de tela color blanco de 100 metros Adjuntar ficha técnica Cuenta N°215-22-02-001-000  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.