Orden de Compra. Nº867990-903-SE24 "CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SOPORTES PUBLICITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-903-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SOPORTES PUBLICITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.76245 DE CC102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 13075287
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASSIVA
Razón Social MASSIVA S A
R.U.T. 77.022.910-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASSIVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias1Unidad no definidaArriendo de soportes publicitarios ubicados en estaciones de Metro de Santiago desde el 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. SEGÚN RESOLUCIÓN 8716 -15/11/2024 -Arriendo de soportes publicitarios ubicados en estaciones de Metro de Santiago desde el 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. $ 68.817.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.817.300 $ 68.817.300
Total Neto $ 68.817.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.075.287
TOTAL OC $ 81.892.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.