Orden de Compra. Nº4629-373-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-22-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4629-373-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-22-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4629-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central Santiago
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información
Comuna Santiago
Impuesto 9073810,81
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y proyectos SPA
Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS SPA
R.U.T. 76.201.062-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y proyectos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
Centro de servicios de datos1GlobalSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS APC INROW, EDAPOWER VERTIV Y UPS CON EQUIPAMIENTODE RESPALDO ENERGÉTICO DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJOEl valor ofertado es neto. La validez de la oferta es de 180 días. $ 47.756.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.756.899 $ 47.756.899
Total Neto $ 47.756.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.073.811
TOTAL OC $ 56.830.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.