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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4629-373-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-22-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4629-22-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9073810,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1253, Piso 5, Departamento de Tecnologías de la Información |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Inversiones y proyectos SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y PROYECTOS SPA
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R.U.T. |
76.201.062-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones y proyectos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112003
| Centro de servicios de datos | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS APC INROW, EDAPOWER VERTIV Y UPS CON EQUIPAMIENTODE RESPALDO ENERGÉTICO DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO | El valor ofertado es neto.
La validez de la oferta es de 180 días. |
$ 47.756.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.756.899
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$ 47.756.899
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Total Neto
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$ 47.756.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.073.811
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$ 56.830.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.