|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3309-204-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3309-183-COT25 BOTAS DE GOMA DE MUJER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
3192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA |
|
Razón Social |
LUIS IVÁN FRIZ MATAMALA
|
|
R.U.T. |
10.011.441-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111502
| Botas de mujer | 1 | Unidad | PAR DE BOTAS DE AGUA PARA MUEJER TALLA 38 DE COLOR NEGRO CON DISEÑO U OTRO COLOR
| |
$ 16.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.800
|
$ 16.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.192
|
|
$ 19.992
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.