Orden de Compra. Nº
1213444-540-AG25
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ALIMENTOS PARA CAFETERIA CONVENIO CECOSF SAN FERNANDO compra ágil: 1213444-381-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1213444-540-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA CAFETERIA CONVENIO CECOSF SAN FERNANDO compra ágil: 1213444-381-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T.
71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T.
71.328.600-1
Dirección de Facturación
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna
San Fernando
Impuesto
18031
Dirección de Envío de la Factura
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
kafrani
Razón Social
KAFRANI SPA
R.U.T.
77.129.258-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
kafrani
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
6
Botella
AGUAS SABORIZADAS 1.5 LITROS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
50202310
Agua mineral
6
Botella
AGUA MINERAL 2 LITROS
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.540
$ 9.540
50221101
Granos de Cereales
3
Caja
CEREAL SABOR NATURAL
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.630
$ 9.630
50201711
Té instantáneo
2
Caja
CAJAS DE TE, 100 BOLSAS POR CAJA.
$ 3.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.340
$ 7.340
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE STEVIA, FRASCO DE 350 ML
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
50201706
Café
2
Unidad
TARROS DE CAFÉ 150 GR.
$ 6.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.380
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
50192110
Nueces o frutos secos
2
kilogramo
FRUTOS SECOS SURTIDOS. (1 kilo de almendras y 1 kilo de nueces, sin cascaras ambas).
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.980
$ 27.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS PARA COCTEL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
Total Neto
$ 94.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.031
TOTAL OC
$ 112.931
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.