|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5473-127-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5473-7-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
|
|
R.U.T. |
61.978.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
3562500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RAPALO |
|
Razón Social |
GRACIELA JACQUELINE CAMPOS APABLAZA
|
|
R.U.T. |
15.003.088-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RAPALO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201706
| Baños portátiles | 1 | Unidad no definida | Contratación de baños químicos , sector Cuya. | Resolución exenta 1478 del 25.10.2024 |
$ 18.750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.750.000
|
$ 18.750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.562.500
|
|
$ 22.312.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.