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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-735-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PETROLEO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YUNGAY N° 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE YUNGAY 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
225043,486 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE YUNGAY 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESMAX DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
ESMAX DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
79.588.870-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESMAX DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Global | CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA N° 2487604 DEL 30.09.2025 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, FACTURA N° 2487604 DEL 30.09.2025 |
$ 1.184.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.184.440
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$ 1.184.440
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Total Neto
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$ 1.184.440
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.043
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$ 1.409.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.