Orden de Compra. Nº1335445-51-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1335445-37-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1335445-51-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1335445-37-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DEL BIO-BIO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación San Martín 1046 Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 52839
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1046 Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTOS INGRID HIOBASKA CERRO SEPÚLVEDA E.I.R.L.
R.U.T. 77.682.921-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering90UnidadEl servicio contempla la entrega de 90 colaciones distribuidas en dos días: 1.- DETALLES ESPECÍFICOS PARA EL SERVICIO DE 50 COLACIONES, SÁBADO 24 DE MAYO 2025. DETALLES Y PLAZOS DE REQUERIMIENTO, VER FORMULARIO ADJUNTO. 2.- DETALLES ESPECÍFICOS PARA EL SERVICIO DE 40 COLACIONES, DOMINGO 25 DE MAYO 2025: DETALLES Y PLAZOS DE REQUERIMIENTO, VER FORMULARIO ADJUNTO.  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.100 $ 278.100
Total Neto $ 278.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.839
TOTAL OC $ 330.939


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.228.070-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.228.070-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.170.185-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.585.049-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.