Orden de Compra. Nº1426397-171-SE25 "1426397-21-LE25 - PVS - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-171-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1426397-21-LE25 - PVS - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1426397-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 583 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 910939,8
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCATEX
Razón Social INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA
R.U.T. 76.404.809-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INCATEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario80UnidadSilla de colegio normada n°3, según especificaciones técnicas adjuntas.Mobiliario escolar, cubiertas de terciado enchapado en formalita y estructura metálica. Adjuntamos ficha técnica. $ 21.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.727.440 $ 1.727.440
56101532
Mobiliario80UnidadSilla de colegio normada n°4, según especificaciones técnicas adjuntas.Mobiliario escolar, cubiertas de terciado enchapado en formalita y estructura metálica. Adjuntamos ficha técnica. $ 21.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.560 $ 1.752.560
56101532
Mobiliario60UnidadSilla de colegio normada n°4, según especificaciones técnicas adjuntas.Mobiliario escolar, cubiertas de terciado enchapado en formalita y estructura metálica. Adjuntamos ficha técnica. $ 21.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.420 $ 1.314.420
Total Neto $ 4.794.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 910.940
TOTAL OC $ 5.705.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.