|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-14833-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MES INT 509/2025 1057049-25-LQ25 PAC AGOSTO 2025 ALCOHOL ETILICO 70 GRADOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-25-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
42836,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
79.581.120-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12191601
| Solventes de alcohol | 84 | Unidad | 221-0310 ALCOHOL ETILICO 70 GRADOS 1 LITRO | Alcohol Desinfectante solución 70% frasco 1000cc. Con inserto dosificador. Registro ISP N°D-1079. Para desinfección de superficies. Marca DifemProfesional. Vigencia 24 meses. Factor empaque Caja de 12 unid. Se adjunta Ficha Técnica. Despacho 24 hrs. |
$ 2.684,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.456
|
$ 225.456
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.456
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.837
|
|
$ 268.293
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.