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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2335-6606-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAVADO DE ROPA CLINICA NOVIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER 587 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
27405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AURORA DEL CARMEN CAMPOS VALDES |
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Razón Social |
AURORA DEL CARMEN CAMPOS VALDÉS
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R.U.T. |
8.675.445-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AURORA DEL CARMEN CAMPOS VALDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 63 | Unidad no definida | SERVICIO DE LAVADO
DE ROPA CLÍNICA Y
SIMILAR, DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DEL
SERVICIO PARA EL
C.L.N.C 30 KG, C.V.L 4
KG, CCR 29 KG,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE LAVADO
DE ROPA CLÍNICA Y
SIMILAR, DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DEL
SERVICIO PARA EL
C.L.N.C 30 KG, C.V.L 4
KG, CCR 29 KG,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
$ 2.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.595
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$ 161.595
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Total Neto
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$ 161.595
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 27.405
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$ 189.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.