Orden de Compra. Nº
2332-1160-CM15
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adquisicion mat. escritorio capac. categoria c y d
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1160-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion mat. escritorio capac. categoria c y d
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
13990,137
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
20
(1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024195
(1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
10
(1007054) TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNIDAD 1025054
(1007054) TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 1.482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.820
$ 14.820
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
1
(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES 1025680
(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375
$ 375
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
40
(1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494
(1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.480
$ 23.480
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
10
(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756
(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
6
(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374
(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
1
(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS. 1024577
(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.; Código: ;Región : X
$ 2.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
10
(1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD 1025656
(1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 2.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.990
$ 20.990
Total Neto
$ 75.135
Descuento
$ 1.503
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.990
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 87.622