Orden de Compra. Nº
1389183-39-SE25
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CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2025
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1389183-39-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1305504-39-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T.
61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 54
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T.
61.981.100-3
Dirección de Facturación
Manuel Montt 798, cuarto piso, Coronel
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 798, cuarto piso, Coronel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transportes MG
Razón Social
TRANSPORTES MG SPA
R.U.T.
77.679.474-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transportes MG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
19
Día
C5 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA
PRIMERA PRIORIDAD PPU: KWKP15
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470.000
$ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
19
Día
C6 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA
PRIMERA PRIORIDAD PPU: JJJC31
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470.000
$ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
19
Día
C7 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA
PRIMERA PRIORIDAD PPU: JDWY30
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470.000
$ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
19
Día
C8 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA
PRIMERA PRIORIDAD PPU: FFZW63
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470.000
$ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
19
Día
C9 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA
PRIMERA PRIORIDAD PPU: CJRT60
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470.000
$ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
19
Día
C10 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCA
PRIMERA PRIORIDAD PPU: CDYL68
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.470.000
$ 2.470.000
Total Neto
$ 14.820.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 14.820.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.