Orden de Compra. Nº1389183-39-SE25 "CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389183-39-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CV P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1305504-39-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 54
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Facturación Manuel Montt 798, cuarto piso, Coronel
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 798, cuarto piso, Coronel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes MG
Razón Social TRANSPORTES MG SPA
R.U.T. 77.679.474-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes MG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados19DíaC5 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCAPRIMERA PRIORIDAD PPU: KWKP15 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados19DíaC6 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCAPRIMERA PRIORIDAD PPU: JJJC31 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados19DíaC7 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCAPRIMERA PRIORIDAD PPU: JDWY30 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados19DíaC8 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCAPRIMERA PRIORIDAD PPU: FFZW63 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados19DíaC9 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCAPRIMERA PRIORIDAD PPU: CJRT60 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados19DíaC10 Coronel LICEO CORONEL ANTONIO SALAMANCAPRIMERA PRIORIDAD PPU: CDYL68 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000
Total Neto $ 14.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.820.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.