Orden de Compra. Nº3679-4905-SE25 "POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°43, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-4905-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°43, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 240515,3
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 6 TR90 ACETATO BLUE LIGHT UV400  $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
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Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 3 ACETATO  $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200
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Marcos de lentes16Unidad no definidaLINEA 9 ACETATO 7 TR90 SOBRE LENTES  $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.440 $ 165.440
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Marcos de lentes30Unidad no definidaLINEA 1 METAL ARO COMPLETO  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.830 $ 172.830
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Marcos de lentes5Unidad no definidaLINEA 22 CADENAS PARA LENTES  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
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Marcos de lentes200Unidad no definidaLINEA 13 FUNDAS PERSONALIZADAS  $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400
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Marcos de lentes125Unidad no definidaLINEA 18 ESTUCHE DRO PARA LENTES OPTICOS  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.250 $ 256.250
Total Neto $ 1.265.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.515
TOTAL OC $ 1.506.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.