Orden de Compra. Nº3299-133-SE24 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PREESCOLARES DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-133-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PREESCOLARES DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3299-51-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
Comuna Licantén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportedepasajerosprivada
Razón Social LUIS GUILLERMO CORREA CORREA
R.U.T. 7.401.793-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportedepasajerosprivada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadCONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PREESCOLARES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAREste valor será cobrado por mes trabajado. $ 1.376.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.190 $ 1.376.190
Total Neto $ 1.376.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.376.190

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.